目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、永信贵宾会性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)永信贵宾会采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、永信贵宾会性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家及地方有关法律、法规和政策。
2、负责维护火车南站地区的社会稳定,拟定并实施火车南站地区应急预案。
3、负责火车南站地区的交通秩序管理、市容秩序管理(不含环卫、市政、园林管理和维护作业)、治安秩序管理、经营秩序管理及其综合服务工作。
4、负责做好火车南站等铁路部门、永信贵宾会有关职能部门、企事业单位的综合协调工作。
5、牵头做好火车南站地区公共配套设施管理和维护的协调工作。
6、协调配合有关部门做好与火车南站地区综合管理有关的规划、建设等工作的审议、审查。
7、协调配合有关部门办理涉及火车南站地区的市政、环卫、园林、道路交通等行政许可工作。
8、协助做好长沙火车南站地区的春运、暑运及节假日高峰期的运输工作。
9、承办市、区人民永信贵宾会交办的其他事项。
(二)机构设置
长沙火车南站地区综合管理办公室单位内设机构包括:内设机构__3_个,分别为综合管理部、执法协调部和社会事务部。本部门共有编制人数_30_人,实有人数_29_人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:长沙火车南站地区综合管理办公室单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、永信贵宾会性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2347.01_万元,其中,一般公共预算拨款收入2347.01万元,永信贵宾会性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少699.75万元,主要原因是疫情防控支出项目取消及协警工资福利经费减少。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算2347.01万元,其中:一般公共服务支出2125.88万元,社会保障和就业支出96.07万元,卫生健康支出52.38万元,住房保障支出72.67万元,年终结转结余0万元;支出较去年减少699.75万元,主要原因是疫情防控支出项目取消及协警工资福利经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2347.01万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算861.48万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算1485.53万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:综合管理工作经费支出82万元,主要用于火车南站日常秩序维护及春运、暑运管理工作;办公物业及后勤经费支出234万元,主要用于驻站各科所队、执勤点办公及物业费用、站区食堂后勤保障;服装及装备采购维护支出29万,主要用于火车南站地区执法、反恐防暴工作的设备设施配置和维护;执法和综合环境整治经费支出40万元,主要用于南站地区治安、秩序管理及环境整治;协警工资福利及驻站绩效考核支出866万元,主要用于站区协警人员工及驻站单位绩效考核的支出;应急停车场管理及网格化平台经费174.33万元,主要用于一号应急停车场物业管理及网格化平台费用开支.
五、永信贵宾会性基金预算支出
本部门无永信贵宾会性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费87.38万元,比上年预算减少23.93万元,减少21.49%,主要是办公经费开支减少。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为2.63万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费2.63万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.34万元,主要是公务接待费及公务用车运行费减少。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算1万元,拟召开火车南站春暑运工作表彰总结会,人数约120人,内容为火车南站春运、暑运工作总结表彰事项;特护期站区工作调度会议等,人数约80人,内容为特护期各驻站单位工作调度等;培训费预算2万元,拟开展雨花区事业单位工作人员培训及各部门工作培训经费等,人数约200人,内容主要为事业单位工作人员培训、健康教育讲座及安全生产、复兴号大讲堂等培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,无相关活动计划。
(四)永信贵宾会采购情况:2024年本部门永信贵宾会采购预算总额356.25万元,其中,货物类采购预算12.11万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算344.14万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2347.01万元,基本支出861.48万元,单位项目支出1485.53万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
附件:______部门预算公开表
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