目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、永信贵宾会性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)永信贵宾会采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、永信贵宾会性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
9、完成上级党委、人民永信贵宾会交办的其他任务。
(二)机构设置
长沙市雨花区井湾子街道办事处是长沙市雨花区人民永信贵宾会的派出机构,为正科级。街道内设机构为:党政综合办公室;基层党建办公室;城市管理办公室(区域建设服务办公室);公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室);公共安全办公室;街道政务服务中心(街道党群服务中心);街道网格化综合服务中心(综治中心);纪检监察办公室;财政所;退役军人服务站。机构编制共有53人,年末实有人数52人,实有编制人数52人,其中行政编制人数16人,机关工勤编制人数1人,参公编制2人,事业编制人数33人。随军家属1人,另退休人员8人,永信贵宾会雇员42人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:长沙市雨花区井湾子街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、永信贵宾会性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5555.75万元,其中,一般公共预算拨款收入5555.75万元,永信贵宾会性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加260.5万元,主要原因是人员经费及环卫预算增加。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算5555.75万元,其中:一般公共服务支出2249.18万元,社会保障和就业支出2268.12万元,卫生健康支出106.59万元,城乡社区支出802.44万元,住房保障支出129.42万元,年终结转结余0万元;支出较去年增加260.5万元,主要原因是在编人数增加,社保、职业年金缴费基数提高,人员支出相应增加;环卫预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5555.75万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算2127.89万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算3427.8 6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出261.8万元,主要用于为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等方面;其他群众团体事务支出9万元,主要用于团委活动等开支等方面;其他组织事务支出85.12万元,主要用于直管党员经费等方面;其他人力资源和社会保障管理事务支出264万元,主要用于巡防队员工资福利等方面;基层政权建设和社区治理支出1,783.5万元,主要用于总共15个社区,用于社区人员经费和运转经费等方面;其他计划生育事务支出12万元,主要用于计生流管员工资福利方面等方面;城管执法支出557.8万元,主要用于城管协管员、城管特勤人员工资及福利,以及城市环保、规划、城管整治等方面;城乡环境卫生支出244.64万元,主要用于环卫工资福利支出等方面;综合治理及其他专项210万元,主要用于综治维稳、其他预算不足的开支等方面。
五、永信贵宾会性基金预算支出
本部门无永信贵宾会性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费196.87万元,比上年预算减少51.15万元,减少20.6%,主要是物业管理费和伙食补助费今年统计纳入了人员基本支出统计,不在机关运行经费里支出。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为5.26万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费5.26万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.26万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.68万元,主要是减少公务接待费1万元,公务用车运行费减少0.68万元。
(三)一般性支出情况: 2024年本部门会议费预算1万元,拟召开街道开年及年终总结、绩效考核会议等,人数约200人,内容为街道开年动员大会及年终总结会、绩效考核等会议等;培训费预算2万元,拟开展湖南省事业单位工作人员网络培训及各大办相关业务培训等,人数约60人,内容为公共科目和专业科目的课时学习及各大办相关业务培训等;无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划。
(四)永信贵宾会采购情况:2024年本部门永信贵宾会采购预算总额39.43万元,其中,货物类采购预算24.17万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算15.26万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5555.75万元,基本支出2127.89万元,单位项目支出3427.86万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
附件:长沙市雨花区井湾子街道部门预算公开表
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